|
|
Faktúra |
ŠJ2025
|
školský mliečny program
|
|
s DPH |
592500367
|
|
11.02.2025 |
Tatranská mliekareň a.s. |
MŠ Leopoldov |
Danišová Zuzana |
vedúca šj |
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
Mš242025
|
inštalácia interaktívneho setu
|
369,00 |
s DPH |
25/000009
|
2500000012
|
11.02.2025 |
eTechnology s.r.o. |
Materská škola Leopoldov |
Mgr. Katarína Antalová |
riaditeľka MŠ |
18.02.2025 |
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
Mš272025
|
publikácia
|
47,90 |
s DPH |
D02127
|
|
10.02.2025 |
RAABE Slovensko s.r.o. |
Materská škola Leopoldov |
Mgr. Katarína Antalová |
riaditeľka MŠ |
20.02.2025 |
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
Mš332025
|
prevádzkové potreby do školskej kuchyne
|
131,73 |
s DPH |
152025
|
0600277
|
10.02.2025 |
Lean Commerce sro |
Materská škola Leopoldov |
Mgr. Katarína Antalová |
riaditeľka MŠ |
10.02.2025 |
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2250001397
|
Elektrická energia vyúčtovanie 1/2025
|
292.90nedoplatok |
s DPH |
2250001397
|
8404581811
|
06.02.2025 |
Energie2, a.s. |
Materská škola Leopoldov |
Mgr. Katarína Antalová |
riaditeľka MŠ |
12.02.2025 |
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ1925
|
chlieb, pečivo
|
282,73 |
s DPH |
2500572
|
|
05.02.2025 |
PRIMAPEK |
MŠ Leopoldov |
Danišová Zuzana |
vedúca šj |
13.02.2025 |
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ1825
|
mliečny tovar
|
194,11 |
s DPH |
25201236
|
|
04.02.2025 |
AGRO TAMI a.s. |
MŠ Leopoldov |
Danišová Zuzana |
vedúca šj |
13.02.2025 |
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
212025
|
poplatok za komunálne odpady a drobné stav.odpady
|
1 209,47 |
s DPH |
2025/00824/25/1
|
6250000824
|
04.02.2025 |
Mesto Leopoldov |
Materská škola Leopoldov |
Mgr. Katarína Antalová |
riaditeľka MŠ |
12.02.2025 |
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ1725
|
školský mliečny program
|
|
s DPH |
592500258
|
|
03.02.2025 |
Tatranská mliekareň a.s. |
MŠ Leopoldov |
Danišová Zuzana |
vedúca šj |
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
Mš222025
|
zemný plyn PREDDAVOK
|
1 002,00 |
s DPH |
6303034623
|
8612073136
|
03.02.2025 |
SPP a.s. |
Materská škola Leopoldov |
Mgr. Katarína Antalová |
riaditeľka MŠ |
12.02.2025 |
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
Mš202025
|
kontrola hasiacich prístrojov, revízna správa
|
213,53 |
s DPH |
|
2025012
|
03.02.2025 |
PROXIMA , s.r.o. |
Materská škola Leopoldov |
Mgr. Katarína Antalová |
riaditeľka MŠ |
10.02.2025 |
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
Mš192025
|
Služby telekom, internetového pripojenia
|
79,24 |
s DPH |
1022691301
|
8364117827
|
03.02.2025 |
Slovak Telecom a.s. |
Materská škola Leopoldov |
Mgr. Katarína Antalová |
riaditeľka MŠ |
10.02.2025 |
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ1625
|
potraviny do šj
|
243,18 |
s DPH |
125022929
|
|
31.01.2025 |
Bidfood |
MŠ Leopoldov |
Danišová Zuzana |
vedúca šj |
12.02.2025 |
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ1325
|
mäso
|
748,80 |
s DPH |
250136
|
|
31.01.2025 |
František Lukačik Mäso údeniny - potraviny |
MŠ Leopoldov |
Danišová Zuzana |
vedúca šj |
07.02.2025 |
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ1425
|
ovocie, zelenina do šj
|
782,52 |
s DPH |
2500609
|
|
31.01.2025 |
PAM fruit s.r.o |
MŠ Leopoldov |
Danišová Zuzana |
vedúca šj |
12.02.2025 |
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ1525
|
potraviny do šj
|
263,17 |
s DPH |
55301
|
|
31.01.2025 |
COOP Jednota TRNAVA |
MŠ Leopoldov |
Danišová Zuzana |
vedúca šj |
12.02.2025 |
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ525
|
potraviny do šj
|
187,59 |
s DPH |
125009593
|
|
31.01.2025 |
Bidfood |
MŠ Leopoldov |
Danišová Zuzana |
vedúca šj |
24.01.2025 |
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ1025
|
potraviny do šj
|
1 048,83 |
s DPH |
232502202
|
|
29.01.2025 |
Grandfood |
|
Danišová Zuzana |
vedúca šj |
04.02.2025 |
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ1225
|
mliečny tovar
|
156,87 |
s DPH |
25200766
|
|
29.01.2025 |
AGRO TAMI a.s. |
MŠ Leopoldov |
Danišová Zuzana |
vedúca šj |
04.02.2025 |
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ425
|
potraviny do šj
|
420,50 |
s DPH |
125007447
|
|
29.01.2025 |
Bidfood |
MŠ Leopoldov |
Danišová Zuzana |
vedúca šj |
24.01.2025 |
07.02.2025 |